
- 索 引 号: FZ00421-0500-2015-00070
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市行政服务中心管委会
- 成文日期:2015-11-03
- 标 题: 2014年度福州市行政服务中心管理委员会部门决算说明
- 发文字号: 无
- 发布日期:2015-11-03
- 有 效 性: 有效
按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔2014〕76号)要求以及《福州市财政局关于批复市行政服务中心2014年度部门决算的通知》(榕财决〔2015〕22号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
根据《关于福州市行政服务中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》(榕委编〔2012〕30号),我单位的主要职能是:
(一)负责制定中心的各项规章制度,并组织实施和监督检查;负责对入驻中心审批和公共服务事项的筛选、调整,指导入驻单位对审批流程的再造;
(二)负责入驻中心窗口及公共资源交易单位的协调和服务;
(三)负责中心的信息网络建设和网上审批信息系统的管理;
(四)负责窗口和网上审批工作的督促检查;
(五)负责对入驻中心窗口及工作人员、公共资源交易单位及工作人员的管理和考核;
(六)受理对入驻中心窗口及公共资源交易单位工作人员服务质量、效率等方面的投诉;
(七)负责对县(市)区行政服务机构和市直单独建立的办事大厅的指导和监督;
(八)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
中心管委会包括5个处室,列入2014年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福州市行政服务中心管委会 |
财政核拨 |
22 |
19 |
三、部门主要工作总结
2014年,福州市行政服务中心共受理各类申请78.11万件,办结77.97万件,当场办结63.41万件,当场办结率81.33%,平均每个工作日受理3124件;累计完成政府采购709项,预算金额7.73亿元,成交金额6.49亿元,节约率16.05%;建设工程615项,总标的178.79亿元,中标金额161.42亿元,降低率9.7%;土地矿产交易公开出让13个地块,成交金额146.38亿元;产权交易204个项目,底价5.52亿元,成交价7亿元,增值率26.70%。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)深化改革,行政审批更加高效
简政放权取得新成效;法制建设实现新突破;项目审批推进新提速。
(二)强力推进,服务体系更加健全
加快建设市民服务中心;全面建设标准化服务体系;稳步推进网上审批系统建设。
(三)完善机制,审批服务更加便捷
试行政府投资项目审批代办服务;建立重大项目模拟审批制;实施企业登记注册并联审批制。
(四)强化管理,审批队伍更具活力
开展党的群众路线教育实践活动;提升入驻窗口规范管理水平加强审批窗口队伍建设。
四、2014年决算收支总体情况
(一)中心管委会2014年部门决算总收入12742.28万元,其中本年收入12742.28万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入12742.28万元,其中政府性基金/万元。
2.事业收入/万元。
3.经营收入/万元。
4.上级补助收入/万元。
5.附属单位上缴收入/万元。
6.其他收入/万元。
7.用事业基金弥补收支差额/万元。
8.年初结转和结余167.83万元。
(二)2014年部门决算总支出12609.48万元,其中本年支出12609.48万元。具体情况如下:
1.基本支出2521.64万元。其中,人员支出275.30万元,公用支出2246.34万元。
2.项目支出10087.84万元。
3.上缴上级支出/万元。
4.经营支出/万元。
5.对附属单位补助支出/万元。
6.结余分配/万元。
7.年末结转结余300.63万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出12609.48万元,比2013年决算数增加10630.71万元,增长537.24%,具体科目如下(按项级科目分类统计):
(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12521.96万元,较2013年决算数增加11349.64万元,增长968.13%。主要原因是增加市市民服务中心工程建设项目支出和市行政服务中心办公大楼场地租金费用。
(二)专项业务8.54万元,较2013年决算数增加8.54万元,增长100%。主要原因是新增预算科目,用于市行政服务中心党建专项经费支出。
(三)其他一般公共服务支出9.98万元,较2013年决算数增加9.98万元,增长100%。主要原因是新增预算科目,用于2012年度五大战役服务奖金支出。
(四)科技条件专项26.58万元,较2013年决算数减少123.24万元,减少87.93%。主要原因是市行政服务中心信息化建设支出减少。
(四)事业单位离退休6.62万元,较2013年决算数增加1.74万元,增长35.66%。主要原因是2014年下半年新增退休人员1名。
(五)住房公积金15.02万元,较2013年决算数增加15.02万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。
(六)提租补贴4.31万元,较2013年决算数增加4.31万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。
(七)购房补贴6.47万元,较2013年决算数增加6.47万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。
(八)其他支出10万元,较2013年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是新增预算科目,用于2013年度五大战役奖金支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出/万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)/(科目)万元。主要用于/支出。
(二)/(科目)万元。主要用于/支出。
(三)/(科目)万元。主要用于/支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出21.03万元,同比下降44.13%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费/万元 。2014年本单位组织出国团组/个,参加其他单位出国团组/个;全年因公出国(境)累计/人次。
(二)公务用车购置及运行费20.34万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2013年相比,公务用车购置费下降100%,主要是2014年未购置公务车辆,公务车运行费用增长16.1%,主要是2014年开展三服务、联合踏勘等业务增长。
(三)公务接待费0.70万元。主要用于接待外地市行政服务考察团、国家级标准化验收迎检等方面的活动,累计接待10批次,接待总人数82人次。与2013年相比,公务接待费支出增长100%,主要是邀请国家、省部级专家对中心国家级标准化验收作初期、中期验收等费用支出增长。
附件:1.2014年收支决算总表
2.2014年公共财政拨款支出决算表
3.2014年政府性基金支出决算表
4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表
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